用友T3是一款常用的财务软件,反结账是其常见操作之一。如果您需要更改某一账期的财务数据,可以通过反结账的方式来实现。下面将为您介绍用友T3如何反结账以及如何将反结账操作应用到上一年度。
用友T3如何反结账?
1. 打开用友T3财务软件,在菜单栏选择“财务管理”>“财务处理”>“结账处理”。
2. 在结账处理窗口中,选择需要反结账的账期,然后点击“反结账”按钮。
3. 在反结账确认窗口中,选择需要反结账的模块,然后点击“确定”按钮。
4. 此时,系统会自动清除该账期的所有财务凭证,以及该账期的所有科目余额。
5. 接下来,您可以重新录入该账期的财务凭证,完成账务处理。
如何将反结账操作应用到上一年度?
如果您需要将反结账操作应用到上一年度,可以按照以下步骤进行操作:
1. 在结账处理窗口中,选择需要反结账的年度,然后点击“修改结转设置”按钮。
2. 在结转设置窗口中,将“启用反结账”选项打勾,然后选择需要反结账的模块。此时,系统会自动将反结账标记应用到该年度的所有账期。
3. 点击“确定”按钮保存设置,然后点击“反结账”按钮进行反结账操作。
4. 反结账完成后,您需要重新录入该年度的所有财务凭证。
通过以上步骤,您可以快速、方便地实现用友T3的反结账操作,并将其应用到上一年度。
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