用友T3固定资产反结账,怎么操作?

8个月前 (05-17 21:39)阅读2回复0
看看头条
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在使用用友T3进行固定资产结账时,可能会遇到错误或者需要撤销之前的结账操作。这时候就需要进行固定资产反结账操作。下面是具体的步骤:

步骤一:进入固定资产结账凭证模块

用友T3固定资产反结账,怎么操作?

进入用友T3财务管理系统,点击“凭证管理”模块,再选择“固定资产结账凭证”。

步骤二:选择反结账日期

在“固定资产结账凭证”页面上,点击“反结账”按钮,弹出反结账窗口。选择需要反结账的日期,注意反结账日期不能早于当前结账日期。点击“保存”按钮。

步骤三:删除凭证

反结账成功后,需要将对应的凭证删除。在“固定资产结账凭证”页面上,找到需要删除的凭证,点击“删除”按钮进行删除。

步骤四:重新结账

反结账完成后,可以重新进行固定资产结账操作。

通过以上步骤,就可以快速进行用友T3的固定资产反结账操作了。

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